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老師,一般納稅人個稅返還有銷項稅,然后現(xiàn)在有進項稅,然后用進項稅抵扣了銷項稅,請問下賬面上怎么做賬

84784980| 提問時間:2021 07/16 14:44
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石頭老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
親:進項大于銷項不處理
2021 07/16 14:44
84784980
2021 07/16 14:47
那賬面上不是會掛著個稅返還的銷項稅嗎?我們既然抵了,是不是可以把這個消掉
石頭老師
2021 07/16 14:49
報表不是填寫就抵了呀
84784980
2021 07/16 14:51
是的,增值稅申報表是有反饋的,但我們賬務(wù)處理,就是賬面上沒變啊,不是還掛著個銷項?
石頭老師
2021 07/16 14:53
親:看你的留底稅額是不是少了
84784980
2021 07/16 14:54
比如我們一直有做應(yīng)交稅費-進項稅1000 然后這個銷項的個稅返還就5塊錢,報稅的時候抵了,可待抵進項就是995了,但我們賬面上還是進項還是1000,銷項還是5啊
石頭老師
2021 07/16 14:56
銷項你填哪里了,5元是返還錢的稅錢嗎?
84784980
2021 07/16 15:04
不是,我們收到個稅的錢不是做的賬,借,銀行存款,貸 營業(yè)外收入-個稅返還,貸應(yīng)交稅費-銷項稅
84784980
2021 07/16 15:05
然后不是報增值稅的時候,因為之前有已認(rèn)證進項稅,所以填報增值稅的時候它自己就在我們的進項稅額里抵扣了這個應(yīng)交的銷項稅,這應(yīng)該沒毛病吧
石頭老師
2021 07/16 15:06
你計算幾個點的稅,填到哪個表上的,按道理就抵掉了
84784980
2021 07/16 15:07
現(xiàn)在就是說我們的賬面上,這個銷項,如剛說的5塊錢,但我們已經(jīng)報完稅了,進項稅額給抵扣了,所以這個就等于已交了啊,那不是不應(yīng)該出現(xiàn)這個應(yīng)交銷項了吧
石頭老師
2021 07/16 15:11
賬面分錄肯定在,就是主表是995進項就對的
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