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老師您好,我報第二季度企業(yè)所得稅申報表利潤按季度報了,繳納了所得稅,應(yīng)該是按年累計報才對,如果更正申報再報,所得稅是不是就交多了

84784986| 提問時間:2021 07/16 18:53
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小湯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
這位學(xué)員,可以將題目描述清楚些?
2021 07/16 18:54
小湯老師
2021 07/16 19:01
企業(yè)所得稅為季度預(yù)繳方式,次年年度匯算清繳,多退少補
84784986
2021 07/16 19:24
就是申報的時候,上面的數(shù)據(jù)應(yīng)該是按年累計數(shù)填寫,我按季度的數(shù)據(jù)填寫了,這就導(dǎo)致我的企業(yè)所得稅錯了,那我更正申報又交一筆稅,不就重復(fù)交稅了,這怎么辦
小湯老師
2021 07/16 19:40
季度所得稅都是按季度填寫所屬收入及支出,利潤填列預(yù)繳,如將正確季度改為年度累計,可去稅務(wù)大廳進(jìn)行數(shù)據(jù)更正或者次年度進(jìn)行匯算清繳
小湯老師
2021 07/16 19:52
不管哪個版本所得稅表格,所有企業(yè)通用處理方式的,就是申報錯誤,過了申報期,且已進(jìn)行繳款,需去稅務(wù)大廳修正或者下月照正常申報,直至匯算清繳
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