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老師,4月接的賬,錄期初數(shù)是1-3月的,本期發(fā)生額,和期末余額,都分別錄上。合適嗎?

84784976| 提問時(shí)間:2021 07/20 09:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 期初數(shù)是錄入3月份期末的期末余額
2021 07/20 09:32
84784976
2021 07/20 09:35
不合適吧老師,那本年累計(jì)發(fā)生額,就體現(xiàn)不出來吧
bamboo老師
2021 07/20 09:37
本期借方 貸方累計(jì)發(fā)生都錄入可以的
84784976
2021 07/20 09:39
我把1-3月的余額表的,本期發(fā)生額,和期末余額分別錄在科目起初上
84784976
2021 07/20 09:44
對我就全錄上了,但是有個(gè)問題,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期末無余額,本年累計(jì)貸方有數(shù)。錄完后,資產(chǎn)負(fù)債表里其他流動(dòng)資產(chǎn),年初余額有這個(gè)數(shù)。這樣下來和上年的年初余額不一樣了
bamboo老師
2021 07/20 09:46
?上年的年初余額不一樣?年初有余額?
84784976
2021 07/20 09:49
就是,資產(chǎn)負(fù)債表的,資產(chǎn)總計(jì),年初余額,應(yīng)該是去年的數(shù)字。但是我錄完后,別的合適,就未交增值稅的這個(gè)數(shù)字變到其他流動(dòng)資產(chǎn)了,這樣下來資產(chǎn)總計(jì)的數(shù)字就多了
84784976
2021 07/20 09:53
未交增值稅,期末沒有余額了,但是1-3月貸方累計(jì)有數(shù),,還有起初余額在借方。我錄的時(shí)候,只錄本期發(fā)生額貸方,年初就變成負(fù)的了。
bamboo老師
2021 07/20 10:15
1-3月貸方累計(jì)有數(shù)?? 期初數(shù)您可以錄入嗎?
84784976
2021 07/20 10:34
年初的數(shù),把本期貸或借方的數(shù)錄上,年初數(shù)是直接自動(dòng)就出來了。
bamboo老師
2021 07/20 10:36
那這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置的? 這個(gè)科目發(fā)生額 沒有期末數(shù)的話 就只好不填了?
84784976
2021 07/20 10:48
那不填的話,本期累計(jì)就不平衡了
84784976
2021 07/20 10:48
試算不平衡
bamboo老師
2021 07/20 10:52
您期初沒法錄入 是系統(tǒng)倒算的?? 錄入后您資產(chǎn)又不平 所以只好不錄入所有的累計(jì)? ? 您應(yīng)收賬 應(yīng)付款也是這樣嗎
84784976
2021 07/20 11:08
對,所有的我都把本期數(shù)錄了。
bamboo老師
2021 07/20 11:28
那這樣無法平的 因?yàn)槟浖诔踝约翰缓娩浫?是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的
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