問題已解決

老師好,我是7月重新建的賬套,按6月底的余額表錄入數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都是正確的,可是生成的報(bào)表有幾個(gè)科目與錄入數(shù)據(jù)不符,這是什么原因,用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版

84785027| 提問時(shí)間:2021 07/20 20:46
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 是資產(chǎn)負(fù)債表上的往來科目還是?
2021 07/20 20:50
84785027
2021 07/20 20:53
對的,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收應(yīng)付期末數(shù)變了,損益類上的銷售費(fèi)用也不對
84785027
2021 07/20 20:56
數(shù)據(jù)錄好,啟用賬套是有提示本年利潤那是負(fù)數(shù),有可能報(bào)表不對,是否還繼續(xù),具體提示信息我忘記了,
來來老師
2021 07/20 20:58
應(yīng)收應(yīng)付期末數(shù)變了 應(yīng)該是被做往來款項(xiàng)的重分類調(diào)整: 重分類指會計(jì)報(bào)表的重分類,它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目余額。 往來科目重分類調(diào)整對應(yīng)項(xiàng)目表: 原科目 重分類調(diào)整至 應(yīng)收賬款貸方余額 預(yù)收款項(xiàng); 預(yù)收款項(xiàng)借方余額 應(yīng)收賬款; 預(yù)付款項(xiàng)貸方余額 應(yīng)付賬款; 應(yīng)付賬款借方余額 預(yù)付款項(xiàng); 其他應(yīng)收款貸方余額 其他應(yīng)付款; 其他應(yīng)付款借方余額 其他應(yīng)收款。
來來老師
2021 07/20 20:58
損益類上的銷售費(fèi)用 差距在?
來來老師
2021 07/20 20:59
啟用賬套是有提示本年利潤那是負(fù)數(shù),有可能報(bào)表不對,是否還繼續(xù),具體提示信息我忘記了, ----這個(gè)主要看原來的賬 原來是負(fù)數(shù)就沒問題
84785027
2021 07/20 21:04
原來就1—6的本年本年利潤就是負(fù)數(shù) 銷售費(fèi)用累計(jì)數(shù)變小了
84785027
2021 07/20 21:06
這個(gè)是自動分類調(diào)整嗎?怎么設(shè)置不要自動分類調(diào)整
來來老師
2021 07/20 21:08
?銷售費(fèi)用累計(jì)數(shù)變小了 ------是只有新的賬目做賬后的費(fèi)用嗎? 之前的費(fèi)用還有嗎?
來來老師
2021 07/20 21:09
怎么設(shè)置不要自動分類調(diào)整 ----這個(gè)可能得問下軟件客服 有些軟件是自動的 得換報(bào)表模板和公式
84785027
2021 07/20 21:16
還沒有錄入新的數(shù)據(jù),只是錄入1—6月份的累計(jì)發(fā)生數(shù),生成損益類后,銷售費(fèi)用就發(fā)生了變化,別的科目沒有變
來來老師
2021 07/20 21:22
那估計(jì)還是公式取數(shù)的問題 看下是不是有做費(fèi)用貸方的分錄(除月末結(jié)轉(zhuǎn))
84785027
2021 07/20 21:53
我就是照著6月的余額表錄入的數(shù),等我明天在從新建賬,在試下看看,到時(shí)有問題可以發(fā)圖片給老師嗎?
來來老師
2021 07/20 22:31
好的,記得損益類記得錄入1到6月的借貸發(fā)生額
84785027
2021 07/21 11:09
老師好我重新錄入啟用賬套,有這提示,這要怎么修改
來來老師
2021 07/21 14:10
你好 這個(gè)看下原來賬上是不是負(fù)數(shù) 是的話 不用擔(dān)心 忽略提示
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