問題已解決

老師,我5月份的時候暫估了一筆商品,因為二級明細不是很清楚,所以就給它歸集到大類哪里 借:庫存商品—商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)賬成本的時候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 6月份是購進庫存商品—五金配件,需要把5月份的暫估那筆和結(jié)賬成本那筆紅沖掉,做一筆正確的?

84784952| 提問時間:2021 07/22 11:28
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
如果金額是一樣的 你只需要把應(yīng)付賬款—暫估 轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款-xx公司? ?
2021 07/22 11:31
84784952
2021 07/22 11:32
金額不一樣
84784952
2021 07/22 11:34
因為當時購進來時不清楚二級明細是什么,暫估時就把它歸在大類哪里去了
軼塵老師
2021 07/22 11:39
借:成本費用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
84784952
2021 07/22 11:53
暫估的金額和收到發(fā)票的金額不一樣?也這樣做嗎,多出的部分怎么做
軼塵老師
2021 07/22 12:24
暫估全部沖紅? 錄入正確的!?
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