當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司之前的會計沒有設(shè)置預(yù)收賬款,預(yù)付賬款的輔助核算,現(xiàn)在中途添加,用友里面以前的數(shù)據(jù)怎么處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好這個對應(yīng)這個之前收據(jù)掛應(yīng)收和應(yīng)付就可以
2021 07/28 13:59
84785038
2021 07/28 14:05
是把預(yù)收賬款余額先調(diào)到應(yīng)收賬款嗎
maize老師
2021 07/28 14:17
你這個不是沒有設(shè)置預(yù)收賬款,預(yù)付賬款的輔助核算 么,那這個對應(yīng)這個后續(xù)用這個就可以,之前沒有用還是掛之前應(yīng)收和應(yīng)付就可以,不需要調(diào)
84785038
2021 07/28 15:22
但是,我這邊要沖銷以前的預(yù)收賬款,就選不上了,就是以前的預(yù)收賬款有余額
maize老師
2021 07/28 15:31
你這個沖應(yīng)收賬款就可以 ,之前設(shè)置這個后續(xù)沖這個,只有新客戶掛預(yù)收賬款,
閱讀 439