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老師,固定資產(chǎn)清理相關(guān)的待處理固定資產(chǎn)損益余額在借方(虧損),需要做平嗎,要怎么處理,
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資產(chǎn)處置損益這個嗎
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以
2021 07/29 08:40
84784959
2021 07/29 09:16
我是先結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤還是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
郭老師
2021 07/29 09:17
先結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,你這是固定資產(chǎn)清理有余額吧,不是固定資產(chǎn)處置損益。
84784959
2021 07/29 10:32
固定資產(chǎn)清理,虧損或盈利不是計入待處理固定資產(chǎn)損益嗎?
郭老師
2021 07/29 10:37
完整的分錄借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理或者是借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益。
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