問題已解決
當(dāng)月收到專票入賬時(shí)已經(jīng)將進(jìn)項(xiàng)稅額做在借方:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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速問速答學(xué)員您好,把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021 08/02 17:04
84785037
2021 08/02 17:10
假如我這個(gè)月入賬的借方:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10000,銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額20000,我實(shí)際還要上10000的增值稅,這個(gè)分錄應(yīng)該要怎么做。
王老師1
2021 08/02 17:14
學(xué)員您好,這樣做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000
次月繳納稅費(fèi)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000
貸:銀行存款 10000
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