問題已解決

提問,車輛強(qiáng)制報(bào)廢的賬務(wù)處理,折舊未提完,但已辦理完報(bào)廢手續(xù),原值10000.已提折舊6329.27元,殘值7200(未到賬),給回收公司開具增值稅普票,如圖實(shí)際繳稅16.54元,幫忙做一下全部的賬務(wù)處理

84785010| 提問時(shí)間:2016 12/17 14:49
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84785010
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
那7200元到賬之后帳怎么做?
2016 12/17 15:09
84785010
2016 12/17 15:22
買的是二手廂貨車,報(bào)廢補(bǔ)貼7200元,就是不太懂這7200改怎么處理
吳月柳
2016 12/17 14:58
借:固定資產(chǎn)清理2670.73 累計(jì)折舊6329.27貸:固定資產(chǎn)10000, 借:銀行存款852 貸:固定資產(chǎn)清理835.46 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅16.54 借:營業(yè)外支出1835.27 貸:固定資產(chǎn)清理1835.27
吳月柳
2016 12/17 15:12
已經(jīng)清理了不存在殘值了,也就是說這個(gè)東西都賣掉了殘值一起算進(jìn)去的。還有本來才一萬的東西,殘值怎么是7200?固定資產(chǎn)殘值留5%就可以了
吳月柳
2016 12/17 15:23
是補(bǔ)貼的話到賬做,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
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