問題已解決

小規(guī)模企業(yè),稅務(wù)自查時查出,上年有筆收入未入賬,要求補繳增值稅,實際是上年發(fā)票開重了,今年得沖紅,增值稅已補交,請問下補交增值稅和沖紅的分錄怎么做?謝謝

84784952| 提問時間:2021 08/05 10:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? ?去年分錄怎么走的。? 小企業(yè)會計準則嗎? 這樣好判斷科目??
2021 08/05 10:44
84784952
2021 08/05 10:59
去年開重的這個發(fā)票收入未入賬,是主營業(yè)務(wù)收入
84784952
2021 08/05 11:00
小企業(yè)會計準則
meizi老師
2021 08/05 11:08
?你好? ?之前借方掛的什么科目? ?麻煩你發(fā)下分錄吧 。 不然我沒法去 判斷怎么紅沖和補稅 科目?
84784952
2021 08/05 11:45
補繳增值稅及附加稅: 借 應(yīng)交增值稅——增值稅 ? ? ?城市維護建設(shè)稅 ? ? 教育費附加 貸:銀行存款 補記收入:借? 預(yù)收賬款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 沖紅:同上做負數(shù)
meizi老師
2021 08/05 12:00
?你好? 不能直接紅沖哈。 你跨年了。 你要做賬 ;借?借? 預(yù)收賬款 負數(shù)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸利潤分配 -未分配利潤負數(shù)?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅負數(shù)?? 然后? ?到時多繳納的 稅費 你們會退稅嗎???
84784952
2021 08/05 14:42
老師,之前這個發(fā)票一直沒入賬,稅務(wù)局打電話才知道這是開重復(fù)了,讓補繳增值稅,已經(jīng)補交完了,麻煩你給我寫下完整的怎么補繳稅之后,怎么入賬,怎么紅沖的分錄?謝謝
84784952
2021 08/05 14:43
是2019年開重的
meizi老師
2021 08/05 14:52
?你好? ? 既然是 開重復(fù)了。 那么你們 應(yīng)該是多繳納稅費了? 怎么會還補稅哪
84784952
2021 08/05 15:02
老師,開重這張沒入賬,2019年根本不知道開重了
84784952
2021 08/05 15:02
沒入賬,所以沒交增值稅,是專票
meizi老師
2021 08/05 15:12
?你好? ?那也不應(yīng)該補稅的; 你們當時收入是多報了。? ? ? ?借? 預(yù)收賬款 負數(shù)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸利潤分配 -未分配利潤負數(shù)?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅負數(shù)? ? 然后做 :借? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 。 借利潤分配-未分配利潤 貸? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784952
2021 08/05 15:30
當時沒報,所以稅務(wù)才打電話的,讓補報補繳增值稅
84784952
2021 08/05 15:30
不用了,謝謝老師
meizi老師
2021 08/05 15:37
? 好的。? 那分錄就按上面來的? ?
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