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老師,視同銷售中,同一法人主體跨區(qū)的門店貨物調(diào)撥賬務怎么處理,如果下面門店獨立核算怎么處理?不獨立核算又如何處理?

84784957| 提問時間:2021 08/11 14:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? ?視同銷售跨區(qū)了? ?獨立核算? ? ? ?我轉(zhuǎn)給你 ; 我做收入結轉(zhuǎn)成本 ; 你做? 借庫存商品貸銀行存款或者應付賬款?
2021 08/11 16:04
84784957
2021 08/11 16:28
A轉(zhuǎn)給B,A的賬處理:借銀行存,貸主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅,B:借:庫存商品,應交稅費增值稅進,貸銀行存款,對嗎?那像這種是獨立核算的門店,那如果非獨立核算的呢,門店可能都沒有開票資格,那這個賬是不是就該是總部這邊操作,那怎么操作呢
84784957
2021 08/11 16:30
那像這種情況,其實我覺得會計處理上也是確認收入了,稅務也確認收入,那稅會是一致的,那為什么要說視同銷售呢
meizi老師
2021 08/11 16:36
你好? 是的。 算是一個購進 一個銷售處理了? ; 非獨立核算的話就是總部一起做賬 ; 內(nèi)部做調(diào)貨處理的?
84784957
2021 08/11 16:57
那非獨立核算,總部做賬這個增值稅怎么交?借:庫存商品B,貸庫存商品A,而且內(nèi)部調(diào)撥比如說這個價格怎么定,比如這個商品是外購的,不含稅100
meizi老師
2021 08/11 17:05
?你好 一起? 匯總來報 增值稅。 按照你們銷售出去的收入合計來報? ? ?;你們自己按 成本價來 處理。? ?內(nèi)部調(diào)貨
84784957
2021 08/11 17:12
是說賬務處理的時候,就借庫B100,貸庫A100,應交稅費這里比如說賣120*0.13的稅,申報增值稅的時候就直接把這個120的收入加進去,對嗎
meizi老師
2021 08/11 17:18
?你好? ? 是的。 自己內(nèi)部去處理 。這個? 地方? 非獨立核算不做收入哦??
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