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某企業(yè)外購原材料,取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明金額200萬 元、增值稅26萬元,運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免 稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明買價(jià)40萬元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn) 費(fèi)5萬元(不含稅),購進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。 要求:計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

84784955| 提問時(shí)間:2021 08/14 23:04
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文靜老師
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職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué),你好 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是:26*(1-5%)+40*9%*(1-60%)+0.27*(1-60%)=26.248萬元
2021 08/14 23:08
文靜老師
2021 08/14 23:13
同學(xué),你好 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是:26*(1-5%)? 40*9%*(1-60%)? 5*9%*(1-60%)=26*0.95=24.7? 1.44? 0.18=26.32(萬元),剛才的運(yùn)費(fèi)當(dāng)成了3,這里更正下
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