問題已解決
老師好,可以給我分析一下這道題嗎? 謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額=3+1.3-13*0.1*0.1=4.17
繳納增值稅25-13*0.9-4.17=9.13
2021 08/25 22:40
84784994
2021 08/25 22:45
老師您好! 我不明白 這個(gè)13萬已經(jīng)就是稅額了啊,為什么還要×0.9呢?
王瑞老師
2021 08/25 23:01
有10%用到簡易項(xiàng)目不可以抵扣了
84784994
2021 08/26 07:05
好的,感謝老師!
王瑞老師
2021 08/26 07:50
不客氣,滿意五星好評。
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