問題已解決

老師好,可以給我分析一下這道題嗎? 謝謝

84784994| 提問時(shí)間:2021 08/25 21:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王瑞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額=3+1.3-13*0.1*0.1=4.17 繳納增值稅25-13*0.9-4.17=9.13
2021 08/25 22:40
84784994
2021 08/25 22:45
老師您好! 我不明白 這個(gè)13萬已經(jīng)就是稅額了啊,為什么還要×0.9呢?
王瑞老師
2021 08/25 23:01
有10%用到簡易項(xiàng)目不可以抵扣了
84784994
2021 08/26 07:05
好的,感謝老師!
王瑞老師
2021 08/26 07:50
不客氣,滿意五星好評。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~