問題已解決
一般納稅人做的分錄借應(yīng)交增值稅~銷項稅額!貸應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項,應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅有這筆分錄的嗎?
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速問速答如圖,應(yīng)交稅費都平了!你不覺得以上那步驟是多余的嗎?如果按圖所示來做不用再做以上的步驟了可以嗎?
2016 12/23 23:46
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2016 12/23 23:56
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2016 12/24 00:02
我的意思是說你具體你實際工作中的做法可以嗎?或者每個人都有自己不同的做法
王雁鳴老師
2016 12/23 23:08
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
王雁鳴老師
2016 12/23 23:51
您好,如果應(yīng)交稅費都平了,可以不用再做以上的步驟了。
王雁鳴老師
2016 12/24 00:00
您好,您再提問的問題是什么呢?
王雁鳴老師
2016 12/24 00:04
您好,實際工作中,一般是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次這個科目的明細(xì)賬戶的余額的。也有的一直不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的,具體看自己的處理方法吧,我認(rèn)為一年結(jié)轉(zhuǎn)一次是比較好的做法。
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