問題已解決
一般納稅人如果進(jìn)項發(fā)票不夠怎么避稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
這個沒有辦法,只能按實繳納增值稅
2021 09/08 15:41
84785004
2021 09/08 16:19
如果跨月發(fā)票出現(xiàn)錯誤了,采購跟銷售,費用類的,而且已經(jīng)申報稅了,怎么辦?
小菲老師
2021 09/08 16:23
同學(xué),你好
讓對方開紅字發(fā)票
84785004
2021 09/08 17:31
跨月了申報了。結(jié)轉(zhuǎn)了損益也申報了稅。
84785004
2021 09/08 17:32
稅要怎么更正申報?
84785004
2021 09/08 17:32
損益結(jié)轉(zhuǎn)的那一筆是在本期紅沖之前那筆再按正確的發(fā)票重新做賬嗎?
小菲老師
2021 09/08 17:55
同學(xué),你好
去稅務(wù)局更正申報
84785004
2021 09/08 19:45
更正申報要怎么操作?
小菲老師
2021 09/08 19:47
同學(xué),你好
你這種情況不用更正申報
直接在這個月讓對方開具紅字發(fā)票,把之前的分錄做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84785004
2021 09/08 22:17
不是,你沒看懂,我是問結(jié)轉(zhuǎn)了損益了,而且跨月跨季了,比如6月發(fā)票錯了,8月才發(fā)現(xiàn),8月要去更正,那第1條,6月的賬不用返賬調(diào)整,直接在8月做相反分錄再按正確發(fā)票做賬,這樣是對的嗎?
第2,6月的增值稅去稅局更正申報?所得稅也要更正申報?
第3,6月賬務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,那是不是不動賬了,直接在8月調(diào)整?
第4,更正申報后的賬怎么做?
小菲老師
2021 09/09 06:14
同學(xué),你好
第1條是對的,按照第1條做
84785004
2021 09/09 14:42
第2,6月的增值稅去稅局更正申報?所得稅也要更正申報?? ? ? ? ? ? ?第3,6月賬務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,那是不是不動賬了,直接在8月調(diào)整??
第4,更正申報后的賬怎么做?
小菲老師
2021 09/09 14:44
同學(xué),你好
不用更正申報,不用動賬
84785004
2021 09/09 15:08
如果是6月發(fā)票有問題,第二季度申報了增值稅假如是500元,8月取得正確發(fā)票后,8月的又去申報這500,那如果不更正申報,不是8月又重復(fù)申報,多繳稅了???
小菲老師
2021 09/09 15:16
同學(xué),你好
8月份要把6月的錯的紅沖,再重新做
比如正確的是有900.那么8月份應(yīng)該先做一筆-500.再做一筆900
閱讀 478