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上月的往來科目記錯了,把應付記成了應收,本月發(fā)現(xiàn),調賬怎么調整呢?
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速問速答沖銷上月的賬務處理,重新按正確的分錄做賬務處理。就是沖紅更正法處理
2021 09/08 17:02
84785035
2021 09/08 17:11
咋處理?給個分錄
江老師
2021 09/08 17:12
你上月的分錄是什么呢,需要看上月的分錄,才能決定本期的賬務處理
84785035
2021 09/08 17:30
借;應付賬款
貸:銀行存款
本來應該是應收,寫錯了,上月的已經(jīng)結賬本月的怎么調整,把應付調整成應收??!
江老師
2021 09/08 17:31
你是退回貨款嗎,為什么是應收賬款,應收賬款一般是收款處理。
借:銀行存款
貸:應收賬款
84785035
2021 09/08 17:48
我是問你次月怎么調賬,上月已經(jīng)結賬了,次月發(fā)現(xiàn)往來科目及錯誤了,怎么調整!?。。。。?!
江老師
2021 09/09 08:53
一、次月調賬,沖銷上月的分錄:
借:應付賬款? 負數(shù)
貸:銀行存款? 負數(shù)
二、更正上月的分錄,分錄是:
借:應收賬款? ?正數(shù)
貸:銀行存款? 正數(shù)
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