問題已解決

各位大神,想問一下前期暫估的庫(kù)存,后期購(gòu)進(jìn)庫(kù)存后沖暫估的話分錄怎么做?

84784959| 提問時(shí)間:2021 09/18 15:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 原分錄 不變,金額負(fù)數(shù)??
2021 09/18 15:18
84784959
2021 09/18 15:27
老師 一般啥時(shí)候調(diào)整暫估呢 在收到發(fā)票前 每個(gè)月啥時(shí)候
玲老師
2021 09/18 15:36
你好 收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估?
84784959
2021 09/18 15:40
在實(shí)際操作中,我錄的這個(gè)分錄可以嗎?可不可以這樣錄呀?
84784959
2021 09/18 15:42
比如月中有批貨未開發(fā)票在倉(cāng)庫(kù) 然后月底就暫估 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 下個(gè)月月初(發(fā)票未收到)需要做紅沖分錄嗎
玲老師
2021 09/18 15:51
不用月初沖 這是教材上的,實(shí)務(wù)中 收到發(fā)票再?zèng)_?
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