問(wèn)題已解決

發(fā)票收不回來(lái),也不付貨款,掛著:應(yīng)付賬款~暫估,這個(gè)暫估如何沖掉

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/25 11:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)方有給你單位提供貨物嗎??
2021 09/25 11:43
84784978
2021 09/25 11:46
老板私底下購(gòu)買的沒(méi)有入賬,,但是銷售入賬了體現(xiàn)開發(fā)票了
鄒老師
2021 09/25 11:48
你好,需要沖銷暫估入賬的分錄,然后做這個(gè)分錄 借:庫(kù)存商品等科目,貸:其他應(yīng)付款—老板?
84784978
2021 09/25 11:49
其他應(yīng)付款賬面金額過(guò)大,可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?
鄒老師
2021 09/25 11:51
你好,經(jīng)過(guò)全體股東同意,是可以把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本核算的?
84784978
2021 09/25 11:53
需要涉及交什么稅嗎?
鄒老師
2021 09/25 11:54
你好,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本,會(huì)涉及資金賬簿的印花稅?
84784978
2021 09/25 11:55
除了轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,可以做無(wú)票收入,還有其他方式嗎
鄒老師
2021 09/25 11:55
你好,其他應(yīng)付款,一般不會(huì)轉(zhuǎn)到無(wú)票收入的?
84784978
2021 09/25 12:08
有隱瞞收入,不可以做嗎
鄒老師
2021 09/25 12:09
你好,如果其他應(yīng)付款核算的是無(wú)票收入,是可以做的?
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