问题已解决

對方公司去年給我們開了運費的專票,今天稅務(wù)發(fā)現(xiàn)對方公司有問題,要求做進項稅轉(zhuǎn)出,分錄我要怎么做?

84785006| 提问时间:2021 09/28 10:39
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森林老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
把這個進項稅做到之前確定的費用里 如當(dāng)時放到銷售費用了 現(xiàn)在借銷售費用,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
2021 09/28 10:39
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