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老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項的會計分錄怎么做?期末銷項進(jìn)項沒余額吧?

84784988| 提問時間:2021 10/03 17:18
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟(jì)師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,進(jìn)項稅、銷項稅不用專門結(jié)轉(zhuǎn),有余額。企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目轉(zhuǎn)入"未交增值稅"明細(xì)科目 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
2021 10/03 17:20
84784988
2021 10/03 17:26
謝謝老師,我就是這樣做的
波德老師
2021 10/03 18:52
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