問題已解決

老師,那個(gè)增值稅申報(bào)的減免稅申報(bào)明細(xì)表是灰色的,好像不能填,是不是說明我們公司沒有這些減免的,直接保存就可以

84784950| 提問時(shí)間:2021 10/04 09:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2021 10/04 09:25
84784950
2021 10/04 09:29
我們這個(gè)季度沒有銷售,那我的增值稅申報(bào)表里面是不是都填0
84784950
2021 10/04 09:31
是不是這樣的
小菲老師
2021 10/04 09:31
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784950
2021 10/04 09:34
這個(gè)怎么填
小菲老師
2021 10/04 09:35
同學(xué),你好 增值稅為0.附加稅也為0
84784950
2021 10/04 09:55
老師,我沒有銷售收入,但有銷售了點(diǎn)沒開發(fā)票的,還有賣廢料的收入,我的企業(yè)所得稅我就按利潤(rùn)表填
84784950
2021 10/04 10:00
這怎么填
小菲老師
2021 10/04 10:16
同學(xué),你好 銷售沒開發(fā)票也屬于營(yíng)業(yè)收入,要繳納增值稅的
84784950
2021 10/04 10:21
那我已經(jīng)申報(bào)了增值稅我還改嗎?意思是如果我沒有申報(bào)收入,那我是不是企業(yè)所得稅這邊的營(yíng)業(yè)收入就是0
84784950
2021 10/04 10:22
意思是這個(gè)企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入是不是得和增值稅的那個(gè)金額一樣?
小菲老師
2021 10/04 10:24
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784950
2021 10/04 10:32
老師,那是不是不管我以后開不開發(fā)票我都得按我的實(shí)際營(yíng)業(yè)收入申報(bào)增值稅,那這個(gè)填寫和開票那個(gè)一樣嗎?
小菲老師
2021 10/04 10:33
同學(xué),你好 按照實(shí)際營(yíng)業(yè)收入來填,包括開票和未開票
84784950
2021 10/04 10:36
是這樣填的嗎?
小菲老師
2021 10/04 10:44
同學(xué),你好 你季度沒有超過45萬?
84784950
2021 10/04 10:46
我們是小規(guī)模,我們才開的廠,這是第一次申報(bào),還沒怎么賣貨,僅有的營(yíng)業(yè)收入都是賣廢品,而且一直都還沒開增值稅銷售發(fā)票出去的,所以這個(gè)增值稅的怎么報(bào)?
小菲老師
2021 10/04 10:48
同學(xué),你好 填在第10行,因?yàn)榧径葲]超過45萬
84784950
2021 10/04 10:51
其他的不要填嗎?為什么這個(gè)上面的稅率還是3%.
小菲老師
2021 10/04 10:56
同學(xué),你好 其他不要填 因?yàn)榧径葲]超過45萬,是免增值稅的
84784950
2021 10/04 10:57
你幫我看一下是不是這樣的
小菲老師
2021 10/04 11:11
同學(xué),你好 嗯,可以的
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