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老師,我們9月只有簡易計稅的稅額,我在申報的時候,上上個月有280的稅控設(shè)備年費可以抵減簡易計稅的稅額嗎

84785021| 提問時間:2021 10/07 11:28
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,是可以抵減的。
2021 10/07 11:29
84785021
2021 10/07 11:45
我們的增值稅申報表打開沒有表四,只有抵減明細表,那應(yīng)該填在哪里
小云老師
2021 10/07 11:53
1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
84785021
2021 10/07 14:32
老師,這個減免明細表一直有黃色的2,是我哪里填錯了
84785021
2021 10/07 14:32
我不知道怎么填了
小云老師
2021 10/07 14:50
這個就是這樣填沒錯啊
84785021
2021 10/07 14:54
旁邊黃色的數(shù)字一直在,然后我朋友說是我哪里填錯了,我也不知道哪里錯了
小云老師
2021 10/07 15:14
沒有錯,就是填在這里
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