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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么計(jì)提增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/10 09:43
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,月末,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021 10/10 09:44
84785045
2021 10/10 09:45
這是結(jié)轉(zhuǎn)的?那計(jì)提的呢
小葉老師
2021 10/10 09:47
月末只要做這筆即可
84785045
2021 10/10 09:48
那下個(gè)月需要抵扣的時(shí)候怎么做呢
小葉老師
2021 10/10 09:50
抵扣的話正常申報(bào)抵扣,不影響賬務(wù)處理
84785045
2021 10/10 09:53
就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候只做這筆分錄,下個(gè)月需要抵扣,不用做分錄嗎。那不是一直掛在賬上的嗎。轉(zhuǎn)出多交
小葉老師
2021 10/10 09:55
下個(gè)月抵扣,要結(jié)合你申報(bào)表是否要交稅,你賬上處理正常進(jìn)項(xiàng)這些已經(jīng)入賬了
84785045
2021 10/10 10:05
這樣做出來(lái)怎么是這樣的
84785045
2021 10/10 10:07
未交是借方負(fù)數(shù)嗎
小葉老師
2021 10/10 15:02
嗯,未交借方負(fù)數(shù),就是留抵
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