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老師,請(qǐng)問是不是收到工程款都先做預(yù)收賬款,到完工才沖預(yù)收?

84785037| 提問時(shí)間:2021 10/12 16:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有按完工比例確認(rèn)收入嗎??
2021 10/12 16:36
84785037
2021 10/12 16:37
沒有的。有時(shí)候是按開票金額,有時(shí)候是分開付
鄒老師
2021 10/12 16:40
你好,那就需要在開具發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入,沖銷預(yù)收賬款?
84785037
2021 10/12 16:42
開具發(fā)票時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。收到工程款時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
鄒老師
2021 10/12 16:43
你好,你單位是沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目嗎?
84785037
2021 10/12 16:44
沒有的。就是直接用應(yīng)收賬款,然后我做繳納稅費(fèi)的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅。開票時(shí)的步驟我是沒有做的。所以想請(qǐng)教老師怎么做合規(guī)一點(diǎn)
鄒老師
2021 10/12 16:45
你好,沒有設(shè)置預(yù)收賬款,是可以這樣處理的?
84785037
2021 10/12 16:46
開具發(fā)票時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。收到工程款時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣對(duì)嗎?
鄒老師
2021 10/12 16:50
你好,是的,是這樣的?
84785037
2021 10/13 10:43
老師,這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入是不是月末結(jié)轉(zhuǎn),到工程完工就把主營業(yè)務(wù)收入放到工程結(jié)算里面?
鄒老師
2021 10/13 10:44
你好,主營業(yè)務(wù)收入是月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。 主營業(yè)務(wù)收入不是放到工程結(jié)算里面
84785037
2021 10/13 10:45
那完工的時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?不是還有個(gè)工程結(jié)算科目?
鄒老師
2021 10/13 10:46
你好,是先收款計(jì)入了工程結(jié)算,然后確認(rèn)收入嗎??
84785037
2021 10/13 10:47
沒有。我是先確認(rèn)收入
鄒老師
2021 10/13 10:47
你好,開具發(fā)票時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。收到工程款時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這個(gè)是你的描述,這個(gè)過程不涉及工程結(jié)算科目啊?
84785037
2021 10/13 10:48
是的。我看到這個(gè)
鄒老師
2021 10/13 10:49
你好,你的處理與這個(gè)不同,根本沒有工程結(jié)算科目啊?
84785037
2021 10/13 10:52
所以我就直接用主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候根據(jù)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目來結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,不用工程結(jié)算這個(gè)科目對(duì)嗎
鄒老師
2021 10/13 10:53
你好,是的,是這樣的
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