問題已解決

上月已入賬的專票但做賬時做錯成普票,專票沒有進(jìn)行抵扣認(rèn)證抵扣,后期還可以認(rèn)證抵扣嗎?賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?

84784954| 提問時間:2021 10/20 10:27
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好,這個可以的,直接紅沖前面的分錄,重新作分錄
2021 10/20 10:27
84784954
2021 10/20 10:29
比如說是報銷管理費,能否做下分錄
森林老師
2021 10/20 10:30
借銷售費用,貸銀行存款 現(xiàn)在你抵扣了,借銷售費用 負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅,正數(shù)
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