甲食品加工廠(增值稅一般納稅人,適用稅率13%)2019年09月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥(屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)20噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20 000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4 120元;(3)將以前購(gòu)入的12噸玉米渣(屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25 000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶; (4)生產(chǎn)鈣奶餅干(屬于13%的貨物)銷售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額120 000元
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速問(wèn)速答你好,需要計(jì)算做好了給你
2021 10/20 13:24
暖暖老師
2021 10/20 13:26
1當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
20000*10%+904/1.13*13%+4120/1.03*3%=2224
暖暖老師
2021 10/20 13:29
2.當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
25000/10*12*13%+120000*13%+11300/1.13
=3120+15600+1300=20020
暖暖老師
2021 10/20 13:30
3當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是4520/(1-9%)*9%=
1當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
20000*10%+904/1.13*13%+4120/1.03*3%+54=2278
暖暖老師
2021 10/20 13:30
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
20020-2278+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785035
2021 10/20 13:34
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,20000*10%,這個(gè)10%是什么呀?
84785035
2021 10/20 13:34
請(qǐng)問(wèn)老師:不是9%嘛!
暖暖老師
2021 10/20 13:43
是抵扣率,制造13%的按照10%抵扣
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- 4. 某食品加工廠( 增值稅一般納稅人) 2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后移送另一食品加工廠(一般納稅人)加工膨化食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元,取得增值稅專用發(fā)票; (2) 從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款3605元; (3) 將以前月份購(gòu)入的10噸玉米渣對(duì)外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元,將1噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶; (4) 生產(chǎn)夾心餅干銷售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票.上注明銷售額100000元; (5) 上月向農(nóng)民收購(gòu)的用于生產(chǎn)玉米渣的玉米 10610
- 4.某食品廠屬于增值稅一般納稅人, 當(dāng)月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售自產(chǎn)貨物, 不含稅銷售額320萬(wàn)元,貨物已發(fā)出,辦理銀行托收手續(xù),均已開(kāi)出增值稅專用發(fā)票; (2)從一般納稅人處購(gòu)入淀粉一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額70萬(wàn)元; (3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購(gòu)入小麥一批, 取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明買價(jià)45萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額2萬(wàn)元; (4)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)入玉米一批, 取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額20萬(wàn)元。 (其他資料,企業(yè)生產(chǎn)貨物稅率為13%,假設(shè)當(dāng)月所有票據(jù)均符合稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定并在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)) 要求:根據(jù)以上資料回答以下問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù) (1)計(jì)算企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算企業(yè)當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額 1210
- 4.公司銷售原材料一批,價(jià)稅合計(jì)款為113 000, 增值稅稅率為13% ,款已收并存入銀行。 382
- 某食品加T廠2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸,支付價(jià)款20 000元,驗(yàn)收后送另- -加工廠加工膨化食品, 支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元,取得增值稅專用發(fā)票。 (2)從縣城工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)3605元。 3)生產(chǎn)玉米渣10噸,銷售9噸取得不含稅銷售額21 000元,將1噸玉米渣發(fā)給職工。 (4)生產(chǎn)餅十銷售,辦妥托收手續(xù),該廠收到貨款,開(kāi)具發(fā)票注明的不含稅銷售額為100 000元。 (5) 上月向農(nóng)民收購(gòu)人庫(kù)的小米因保管不善霉?fàn)€,賬面成本為4 536元(含運(yùn)費(fèi)186元)。 (6)轉(zhuǎn)讓2011年5月份購(gòu)入的小型設(shè)備-一臺(tái),收取支票8000元,發(fā)生轉(zhuǎn)讓運(yùn)費(fèi)500元,清理費(fèi)400元,取得規(guī)定的發(fā)票。 要求計(jì)算: (1)該食品廠當(dāng)月采購(gòu)貨物發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)該食品廠當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額。 (3)該食品廠銷售產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng) 1143
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