問(wèn)題已解決
企業(yè)去年的年度匯算清繳,報(bào)表納稅調(diào)增,要怎么在今年的賬務(wù)上體現(xiàn)出來(lái)?
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速問(wèn)速答你好,具體是什么事項(xiàng)導(dǎo)致的納稅調(diào)增呢??
2021 10/20 17:30
84784976
2021 10/20 17:31
與收入無(wú)關(guān)的支出
鄒老師
2021 10/20 17:33
你好,調(diào)增之后有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎??
84784976
2021 10/20 17:34
補(bǔ)交了2000元
鄒老師
2021 10/20 17:35
你好
借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
84784976
2021 10/20 17:40
老師,為什么納稅調(diào)增不是增加利潤(rùn)總額呢?分錄可以直接寫(xiě):借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)---所得稅
鄒老師
2021 10/20 17:41
你好,這里的調(diào)增是調(diào)增應(yīng)納稅所得額
應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減。
匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄是
借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
84784976
2021 10/20 17:44
老師還是不懂,以前年度損益的余額也是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),為什么不直接一筆分錄提現(xiàn)呢?
鄒老師
2021 10/20 17:46
你好,這里的調(diào)增是調(diào)增應(yīng)納稅所得額
應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減。
匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄是
借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整
是賬務(wù)處理的要求,需要分步處理。
就好比:購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品,也需要先計(jì)入庫(kù)存商品,然后銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。也不是一開(kāi)始購(gòu)進(jìn)就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是一個(gè)道理啊
84784976
2021 10/20 17:47
好的老師 ,我明白了謝謝
鄒老師
2021 10/20 17:48
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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