問題已解決

甲公司2×19年7月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)7月1日,出納員開出一張現(xiàn)金支票,金額5000元,以補(bǔ)齊庫存現(xiàn)金限額。 (2)7月3日,以現(xiàn)金500元購買辦公用品。 (3)7月5日,張偉出差暫借差旅費(fèi)2000元,以現(xiàn)金支付。 (4)7月8日,從銀行提取現(xiàn)金60000元,以備發(fā)工資。 (5)7月9日,為職工洪某發(fā)放困難補(bǔ)助1500元。 (6)7月9日,收到零星銷售商品貨款1130元,其中價款1000元、增值稅130元 (7)7月10日,以現(xiàn)金實發(fā)職工工資60000元。 (8)7月15日,收到銀行通知,應(yīng)收雨的公司貨款46800元已收到,并存入存款戶。 (9)7月16日,張偉前來報銷差旅費(fèi),實報2200元,余款以現(xiàn)金補(bǔ)齊。 (10)7月18日,開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠飛天公司貨款117000元。(11)7月20日,向前進(jìn)工廠購入甲材料,價款50000元、增值稅6500元、對方代墊費(fèi)500元。材料已到達(dá),并已驗收入庫。開出轉(zhuǎn)賬支票,支付上述款項。 (12)7月25日,銷售商品一批,價款200000元、增值稅26000元??铐椛形词盏健?/p>

84785045| 提問時間:2021 10/24 11:49
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,題庫要求做什么
2021 10/24 12:15
暖暖老師
2021 10/24 13:52
1借庫存現(xiàn)金5000 貸銀行存款5000
暖暖老師
2021 10/24 13:52
2借管理費(fèi)用500 貸庫存現(xiàn)金500
暖暖老師
2021 10/24 13:52
3借其他應(yīng)收款2000 貸庫存現(xiàn)金2000
暖暖老師
2021 10/24 13:53
4借庫存現(xiàn)金60000 貸銀行存款60000
暖暖老師
2021 10/24 13:53
5借管理費(fèi)用1500 貸庫存現(xiàn)金1500
暖暖老師
2021 10/24 13:53
6借銀行存款1130 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅130
暖暖老師
2021 10/24 13:54
7借應(yīng)付職工薪酬60000 貸庫存現(xiàn)金60000
暖暖老師
2021 10/24 13:54
8借銀行存款46800 貸應(yīng)收賬款46800
暖暖老師
2021 10/24 13:55
9借管理費(fèi)用2200 貸其他應(yīng)收款2000 庫存現(xiàn)金200
暖暖老師
2021 10/24 13:55
10借應(yīng)付賬款117000 貸銀行存款117000
暖暖老師
2021 10/24 13:57
11借原材料50500 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額6500 貸銀行存款57000
暖暖老師
2021 10/24 13:57
12借應(yīng)收賬款226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅26000
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