問題已解決
9月新成立的公司,前期公戶里面沒有錢,都是3個老板自己私人墊錢購買了一些辦公用品,到了10月份賬戶上有錢了,就把幾個老板墊付的錢轉給他們了,像這種情況應該怎樣計提老板墊付的錢呢?
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速問速答借管理費用-辦公費,貸其他應付款-張三或李四
還錢時,借其他應付款-張三或李四,貸銀行存款
2021 10/25 17:18
84784962
2021 10/25 17:24
到了10月份3個老板都把自己約定的錢打到了公戶上,銀行對賬單上都是寫的借款,這種情況,借銀行存款,貸其他應付款_借款,借款后面還需要注明是哪個出的錢嗎
森林老師
2021 10/25 17:26
你就要按名字分開的,我上面不是寫的張三李四的嗎,其他應付款-張三,其他應付款-李四
84784962
2021 10/25 18:16
謝謝老師
森林老師
2021 10/25 18:21
同學,你好,不客氣,記得好評一下,謝謝
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