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多交增值稅為什么不直接計入未交增值稅借方,而是由科目“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”轉(zhuǎn)入?

84785045| 提問時間:2021 10/31 13:10
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,沒有您說的應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2021 10/31 13:11
84785045
2021 10/31 14:15
是因為前面銀行多扣稅款 計入轉(zhuǎn)出多交增值稅借方了嗎?
佟老師
2021 10/31 14:33
那您這個應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,在這筆之前是怎么處理的
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