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企業(yè)為-般納稅人,購入價(jià)款200000元的原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅26000元,款未付。同時(shí),以現(xiàn)金支付運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅180元(取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票),支付搬運(yùn)費(fèi)500元。則該筆業(yè)務(wù)應(yīng)記入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的金額為( )。

84784997| 提問時(shí)間:2021 11/01 12:06
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金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
則該筆業(yè)務(wù)應(yīng)記入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的金額為? 26000+180? ?500是不是專票?不是就不能抵扣??
2021 11/01 12:09
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