問(wèn)題已解決

任務(wù)實(shí)例3-5】A廠(chǎng)(增值稅一般納稅人)本年5月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為32萬(wàn)元,全部將其提供給B廠(chǎng)(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。 提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬(wàn)元,取得了B廠(chǎng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)B廠(chǎng)代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià))。 wA廠(chǎng)將收回高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。 w本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入80萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 p【任務(wù)要求】 m(1)計(jì)算B廠(chǎng)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅加(2)計(jì)算B廠(chǎng)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。0(3)計(jì)算A廠(chǎng)的應(yīng)納消費(fèi)稅。 w(4)計(jì)算A廠(chǎng)的應(yīng)納增值稅

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/02 08:26
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后
2021 11/02 08:40
張壹老師
2021 11/02 09:17
你好,計(jì)算如下,請(qǐng)參考
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