問題已解決

我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發(fā)票。這個過程報稅的時候,我們要匯總稅額然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發(fā)票,這個過程也要上傳紅字信息表呀。這個上傳紅字信息表的過程,會對我們報稅時的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉(zhuǎn)出什么稅額之類的。還是根本不會有影響呀

84784964| 提問時間:2021 11/04 22:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會計師 財稅師
你好作為銷售方開具紅字發(fā)票,是對銷項(xiàng)進(jìn)行沖減!對你的進(jìn)項(xiàng)沒有影響
2021 11/04 22:25
84784964
2021 11/05 09:02
老師,就是我們作為銷貨方跨月沖紅自己開具的發(fā)票,報稅的增值稅的變動都在這個銷項(xiàng)情況里已經(jīng)反應(yīng)了對吧。
潘潘老師
2021 11/05 09:31
你好同學(xué),是的是的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~