問(wèn)題已解決

老師,想問(wèn)下,我把應(yīng)該擺在收入費(fèi)用科目的擺在了往來(lái)款項(xiàng)里面,這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)賬,進(jìn)行賬務(wù)處理呢。

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/05 15:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ? ? ?往來(lái)科目之前掛的什么科目 把分錄發(fā)來(lái)看看 。 這個(gè)跨年了嗎? ?
2021 11/05 15:04
84785020
2021 11/05 15:27
收入是其他應(yīng)付,費(fèi)用是也是
84785020
2021 11/05 15:27
暫時(shí)還沒(méi)跨年
meizi老師
2021 11/05 15:29
你好 ;? 沒(méi)有跨年就好辦 ; 你直接去 處理 ; 借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款??
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