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老師:本月進(jìn)項大于銷項不用結(jié)轉(zhuǎn)稅金,那進(jìn)項留底是不是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的存貸中?

84784977| 提問時間:2021 11/08 09:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,進(jìn)項留底不是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨體現(xiàn)。 而是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2021 11/08 09:45
84784977
2021 11/08 09:47
那為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表的存貨數(shù)剛好是進(jìn)項稅額?
鄒老師
2021 11/08 09:47
你好,那說明你的資產(chǎn)負(fù)債表的存貨數(shù)據(jù)是錯誤的 你自己也可以想想,留抵的稅額怎么就成了存貨呢?
84784977
2021 11/08 10:05
鄒老師,我9月因為進(jìn)項收購發(fā)票開錯成普通銷項發(fā)票,導(dǎo)致多交稅金,多交的稅金也體現(xiàn)在了9月份的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)一欄中嗎?
鄒老師
2021 11/08 10:06
你好,是的,是這樣的
84784977
2021 11/08 10:10
我把他轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出多交增值稅科目,在負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)中未體現(xiàn)出來可以嗎?
鄒老師
2021 11/08 10:11
你好,有留抵稅額的情況下,只需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)就好了 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
84784977
2021 11/08 10:26
謝謝老師!
鄒老師
2021 11/08 10:29
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
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