問題已解決

老師,1-10月我把業(yè)務(wù)招待費的進項稅都抵扣了,怎么辦,應(yīng)該是不能抵扣進項稅的是吧

84784995| 提問時間:2021 11/12 11:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的是的,這個月進項轉(zhuǎn)出。
2021 11/12 11:32
84784995
2021 11/12 11:51
我發(fā)票驗證的時候把進項稅驗證了
郭老師
2021 11/12 11:53
你好,這個月做進項轉(zhuǎn)出,在附表二進項轉(zhuǎn)出個人消費里面填寫。
84784995
2021 11/12 12:06
還有前幾個月的怎么處理
郭老師
2021 11/12 12:07
前幾個月的,在這個月一次轉(zhuǎn)出,要么你就去稅務(wù)局修改你的增值稅申報表補稅。
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