問(wèn)題已解決

我公司本月銷(xiāo)項(xiàng)稅是10萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅是12萬(wàn)元,如果想交一點(diǎn)增值稅,可以嗎?怎么樣申報(bào)?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/12 12:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你有無(wú)票收入嗎?要么你的進(jìn)項(xiàng)別認(rèn)證這么多。
2021 11/12 12:01
84784996
2021 11/12 12:03
沒(méi)有無(wú)票收入,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)單筆金額大才認(rèn)證了這么多的
郭老師
2021 11/12 12:04
你好,那只能不交稅,沒(méi)有其他的辦法。
84784996
2021 11/12 12:05
在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候不能操作了嗎?
郭老師
2021 11/12 12:06
你認(rèn)證了多少就抵扣多少,抵扣不完的留底。
郭老師
2021 11/12 12:06
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一部分以后也抵扣不了。
84784996
2021 11/12 12:09
明白了,就留抵,不交稅
郭老師
2021 11/12 12:10
不要客氣,工作愉快。
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