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請問0001129914|購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅,填寫在主表的第23行應(yīng)納稅額減征額嗎
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速問速答您好,填寫在附表的減免里面。謝謝
2021 11/14 18:22
84784948
2021 11/14 18:23
附表的減免已經(jīng)填寫,主表不能自動取數(shù),請部主表填 在哪行,謝謝!
思頓喬老師
2021 11/14 18:24
您好,那就是您附表填寫的不對,麻煩截圖過來
84784948
2021 11/14 18:25
麻煩直接說如何填寫可以嗎
思頓喬老師
2021 11/14 18:27
關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知 (chinatax.gov.cn)五、納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護費,應(yīng)按以下要求填報:
????增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
????小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
思頓喬老師
2021 11/14 18:28
附件的減免里面填寫好了之后會自動彈跳到主表里面去
思頓喬老師
2021 11/14 18:28
附表的減免填寫期初數(shù),本期減免數(shù)。然后期末數(shù)0
84784948
2021 11/14 18:36
增值稅減免稅申報明細(xì)表與附表四填寫后,系統(tǒng)保存提示,減免稅申報有問題2年維護費280*2,第一年的稅盤160元,共720元,也沒有問題,
0001129914|購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅,直接寫720元,是這個原因嗎
思頓喬老師
2021 11/14 18:39
您好,是的,本期那里填寫金額,期末要0
84784948
2021 11/14 18:41
都是本期,期初、末都是0,提示:增值稅及附加稅費申報中存在錯誤
思頓喬老師
2021 11/14 18:43
本期填寫金額,期初填寫金額
思頓喬老師
2021 11/14 18:43
換句話本期寫720,期初寫720
84784948
2021 11/14 18:45
如下圖所示:
思頓喬老師
2021 11/14 18:46
您好,還有其他的提示么?謝謝
84784948
2021 11/14 18:46
沒有,附件與附表四都是提示這個
思頓喬老師
2021 11/14 18:47
假如您把720全部不填寫看一下會怎么樣
84784948
2021 11/14 19:47
是因為雖第一次產(chǎn)生了銷項,因進(jìn)項太多,實際不能抵扣的原因啊
思頓喬老師
2021 11/14 20:03
可以不用認(rèn)證這么多的
思頓喬老師
2021 11/14 20:06
您好。不填寫720元。附表也不添些
思頓喬老師
2021 11/14 20:07
您好。不填寫720元。附表也不填寫
84784948
2021 11/14 20:07
應(yīng)該是有實際繳增值稅才能填寫,先記賬,對嗎
思頓喬老師
2021 11/14 20:08
您好。嗯。請問還有什么可以幫您
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