問題已解決

老師 期末結(jié)轉(zhuǎn) 哪些科目是要結(jié)平的?我知道有損益類科目,還有呢?

84785027| 提問時間:2021 11/15 14:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,只有損益類的科目余額必須結(jié)平?
2021 11/15 14:17
84785027
2021 11/15 14:18
損益類科目具體包含哪些
鄒老師
2021 11/15 14:19
你好,損益類科目包括:主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,稅金及附加,銷售費用,管理費用,財務(wù)費用等?
84785027
2021 11/15 14:20
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 里面的明細科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2021 11/15 14:21
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),但是應(yīng)交稅費是負債科目,不是損益類科目?
84785027
2021 11/15 14:22
這個科目是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 能詳細說下嗎? 越具體越好
鄒老師
2021 11/15 14:23
你好,如果是銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 如果是銷項稅額小于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
84785027
2021 11/15 14:24
那期末這里明細哪個科目有余額呢
鄒老師
2021 11/15 14:25
你好,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),應(yīng)交稅費—未交增值稅可能有余額?
84785027
2021 11/15 14:29
老師 這個10月末的科目余額表你幫我看一下 是不是有問題啊
鄒老師
2021 11/15 14:30
你好,你單位是預(yù)交了很多稅款嗎??
84785027
2021 11/15 14:31
是的 我們是工程施工單位 工程項目施工地預(yù)繳了增值稅和附加稅 這種情況怎么做賬呢
鄒老師
2021 11/15 14:31
你好,預(yù)交的增值稅和附加稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費—附加稅 貸:銀行存款?
84785027
2021 11/15 14:32
我是說期末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 我們這個10月末的科目余額表怎么有那么多余額啊
鄒老師
2021 11/15 14:33
你好,銷項稅額,進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 預(yù)交增值稅抵扣應(yīng)交增值稅,分錄是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
84785027
2021 11/15 14:35
老師 你沒有理解我的意思 我們是各個工程項目有一個賬套 公司一個賬套 項目的賬套預(yù)繳和實際繳納的增值稅會做賬 可是公司的就不做了 這種情況怎么辦
鄒老師
2021 11/15 14:36
你好,公司的就不做了(說明原因?qū)е碌淖霾涣四兀浚?/div>
84785027
2021 11/15 14:38
你就告訴我正確的賬務(wù)處理就可以了 我也不知道我們現(xiàn)在的做賬對不對呢
鄒老師
2021 11/15 14:38
你好,銷項稅額,進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 預(yù)交增值稅抵扣應(yīng)交增值稅,分錄是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 這個就是正常的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~