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關(guān)聯(lián)公司欠我們貨款5萬 (借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅) 我司欠關(guān)聯(lián)公司往來款10萬 (借銀行存款 貸其他應付款) 我們現(xiàn)在怎么內(nèi)部互抵消這個賬

84785025| 提問時間:2021 11/19 12:23
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!你說的是合并報表抵消還是雙方的往來協(xié)議抵消呢?
2021 11/19 12:35
84785025
2021 11/19 12:46
是內(nèi)部先調(diào)賬
84785025
2021 11/19 12:46
我們公司的
丁小丁老師
2021 11/19 13:32
那就抵掉5萬就好了哦,抵消金額小的這部分
84785025
2021 11/19 18:09
這個分類應該怎么做
丁小丁老師
2021 11/19 19:34
您指的是哪方面的分類呢?
84785025
2021 11/19 19:35
分錄怎么做
丁小丁老師
2021 11/19 19:50
借:應付賬款50000 貸:應收賬款50000
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