問(wèn)題已解決

您好老師。開(kāi)具發(fā)票但未收到款這樣記賬對(duì)嗎? 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 收到貨款記為 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:04/10 13:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒(méi)問(wèn)題,是可以這么做賬的
04/10 13:20
84785037
04/10 14:45
不好意思老師,還想問(wèn)一下,服務(wù)類的成本要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
東老師
04/10 14:48
服務(wù)類的一般不用特殊結(jié)轉(zhuǎn)成本的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~