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老師購買材料已經(jīng)付款,發(fā)票沒有收到,并且入庫又被領(lǐng)用了,要怎么做賬啊

84784984| 提問時間:2021 11/21 19:02
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,可以暫估入庫借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款——暫估領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本,貸:庫存商品
2021 11/21 19:05
84784984
2021 11/21 19:14
謝謝老師,票收到了再怎么做賬了。錢已經(jīng)付了的
易 老師
2021 11/21 19:24
你好,收到票用紅字記借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款——暫估領(lǐng)用,同時再根據(jù)發(fā)票用藍(lán)字借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)付賬款
84784984
2021 11/21 19:29
謝謝老師,錢已經(jīng)付了的,關(guān)鍵都不是一筆的賬,有可能是好幾次的一起開的票,也這么做嗎
易 老師
2021 11/21 19:32
都是這樣,對會計來說多大的數(shù)都是記
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