問題已解決

老師我有一個問題需要請教,就是我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅110.97萬元,在2019年3月份已抵扣6.32萬元,還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅104.65萬元,在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專票沖紅,我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出更正,補(bǔ)繳了2019年3月份的增值稅,我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理

84785041| 提問時間:2021 11/24 12:59
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
借以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貨銀行存款
2021 11/24 13:23
84785041
2021 11/24 13:28
我賬務(wù)處理已經(jīng)這樣做了,接下來怎么處理
洋洋老師
2021 11/24 13:38
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-104.65 借成本費(fèi)用104.65 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值
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