問題已解決

老師您好,我們外賬因?yàn)榘l(fā)工資和支付電費(fèi)發(fā)票都沒走對(duì)公賬戶,做外賬時(shí)走的是其他應(yīng)收款,后來導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方余額很大,應(yīng)該怎么沖平

84784947| 提問時(shí)間:2021 11/24 15:55
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你分錄怎么寫的,具體寫一下
2021 11/24 15:57
84784947
2021 11/24 16:21
發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 ? ? ? 貸:其他應(yīng)收款—XX 付電費(fèi)時(shí) 借:制造費(fèi)用—電費(fèi) ? ? ? ?貸:其他應(yīng)收款—XX 每個(gè)月發(fā)工資只是光做賬,實(shí)際是沒發(fā)工資,每個(gè)月的電費(fèi)發(fā)票戶頭雖然是公司的名,但是都沒有通過公戶轉(zhuǎn)賬
佟老師
2021 11/24 16:23
你好,那誰支付這筆錢
84784947
2021 11/24 16:25
公司經(jīng)理
佟老師
2021 11/24 16:36
那你就是現(xiàn)在支付給她,然后做分錄 借其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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