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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,賬上有個(gè)在建工程掛賬,還有部分票沒開業(yè),一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),想固定資產(chǎn)折舊里,可不可以把現(xiàn)掛賬的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),后期票來了再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
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你好,你要轉(zhuǎn)的話,全部都轉(zhuǎn)后期發(fā)票到了你再紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票。
2021 11/25 08:59
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2021 11/25 09:02
你的意思是把未開票的數(shù)字暫估掛賬,再合部把在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),就可以折舊了,是不是,以后票來了用票沖減暫估就行,是吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/25 09:03
是的,是這么理解的。
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2021 11/25 09:04
那暫估的數(shù)字不準(zhǔn)確,怎么辦,跟對(duì)方溝通過,可能老板會(huì)讓優(yōu)惠,現(xiàn)在就不知道老板想優(yōu)惠多少里
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/25 09:05
沒必要和之前一致的暫估本來就不是一個(gè)準(zhǔn)確的。
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2021 11/25 09:07
那轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)后,要做固定資產(chǎn)卡片,固定資產(chǎn)金額不確定的話,最后卡片再重新變更嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/25 09:08
好這個(gè)需要問下你軟件售后那邊。
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