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24.甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月購入一棟辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款 20000、增值稅額180000元。當(dāng)月用銀行存款支付了款項,辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。甲公司本年7 月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認(rèn)證。要求:對甲公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。

84785013| 提問時間:2021 11/25 20:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:固定資產(chǎn)20000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 您這題有問題把 價格比稅款還低
2021 11/25 20:50
bamboo老師
2021 11/25 21:00
借:固定資產(chǎn)2000000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額180000 貸:銀行存款2000000+180000=2180000
84785013
2021 11/25 21:00
24.甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月購入一棟辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款 2000000、增值稅額180000元。當(dāng)月用銀行存款支付了款項,辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。甲公司本年7 月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認(rèn)證。要求:對甲公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
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