1.甲公司為增值稅一般納稅人.本年3月1日購入一幢辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000萬元、增值稅額90萬元.以上款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。甲公司將該辦公樓作為固定資產(chǎn)核算,假設(shè)不考慮契稅。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 2. 甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月接受乙公司通過一臺(tái)設(shè)備和一批原材料進(jìn)行的投資,取得的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款200萬元增值稅額26萬元,原材料價(jià)款100萬元、增值稅額13萬元。投資后乙公司占有甲公司實(shí)收資本260萬元。乙公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理
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速問速答你好,(1)分錄借:固定資產(chǎn)1000
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅90
? ? ? ? ? ?貸;銀行存款1090
(2)借:固定資產(chǎn)200
? ? ? ?原材料 100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅39
貸:實(shí)收資本260
? ?資本公積79
2022 11/07 17:05
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- 8.甲乙公司均為增值稅一般納稅人,本年3月甲公司接受乙公司以原材料進(jìn)行的投資,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款1000000元、增值稅額130000元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。 要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。以及金額的計(jì)算過程 414
- 甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10000元、增值稅額1300元,款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。 甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年6月符合抵扣規(guī)定。本年8月將該批外購原材料的10%用于職工福利。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 1243
- 甲公司為增值稅一股納稅人,本年3月購入一幢辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 10000000 元、增值稅額900000 元。另外,甲公司應(yīng)交契稅300 000元,以上款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。甲公司將該辦公樓作為固定資產(chǎn)核算。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。 要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 增加了契稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么填寫? 1768
- 5.甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月購入一幢辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10000000元、增值稅額900000元。另外,甲公司應(yīng)交契稅300000元,以上款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。甲公司將該辦公室樓作為固定資產(chǎn)核算。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。以及金額的計(jì)算過程 400
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