問(wèn)題已解決

甲公司為一般納稅人,20XX年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)一批A材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為3萬(wàn)元。 (2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,在農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的價(jià)款為20萬(wàn)元。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品于本年5月全部領(lǐng)用,并用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的應(yīng)稅貨物。 (3)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,另外收取包裝費(fèi)5.65萬(wàn)元。要求:計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/02 11:40
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同學(xué)你好 計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額?!?00*13%加上5.65/(1加13%)*13%減30*13%減3*9%減20*10%
2021 12/02 11:49
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