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境內(nèi)公司在境外采購商品并在境外銷售,境內(nèi)公司跟該業(yè)務(wù)相關(guān)的成本費(fèi)用,是不是不能做增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣?

84784958| 提問時(shí)間:2021 12/02 12:04
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,境內(nèi)公司跟該業(yè)務(wù)相關(guān)的成本費(fèi)用,不能做增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣
2021 12/02 12:13
84784958
2021 12/02 12:17
這類業(yè)務(wù)的收入還需要填寫增值稅申報(bào)表么?要填的話,填寫在什么位置呢?
悠然老師01
2021 12/02 12:25
這類不需要填申報(bào)表,銷售方的該業(yè)務(wù)均是在境外完成的交易,不涉及增值稅,故不需要開具增值稅發(fā)票
悠然老師01
2021 12/02 12:26
不過各地的解讀可能有差異,建議跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)確認(rèn)
84784958
2021 12/02 13:49
公司有經(jīng)營多個(gè)業(yè)務(wù),其他業(yè)務(wù)也會(huì)產(chǎn)生收入銷項(xiàng)稅。其他業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅可以抵扣上述項(xiàng)業(yè)務(wù)在境內(nèi)產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)么?境內(nèi)會(huì)有運(yùn)營團(tuán)隊(duì),會(huì)產(chǎn)生與該業(yè)務(wù)相關(guān)的運(yùn)營推廣,辦公費(fèi)等,會(huì)產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)。
悠然老師01
2021 12/02 14:38
其他業(yè)務(wù)也會(huì)產(chǎn)生收入銷項(xiàng)稅,其他業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅不可以抵扣上述項(xiàng)業(yè)務(wù)在境內(nèi)產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項(xiàng),只可以抵扣其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅
84784958
2021 12/02 15:53
請(qǐng)問是什么原因呢?具參照的條款可以告知一下么?
悠然老師01
2021 12/02 16:31
學(xué)員你好,有規(guī)定用于免稅項(xiàng)目,非應(yīng)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣
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