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老師,請問上個月銷售貨物做了無票收入,并申報了增值稅,這個月發(fā)票來了要怎么處理

84785010| 提問時間:2021 12/03 11:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 12/03 11:28
84785010
2021 12/03 11:30
那納稅申報表當(dāng)時填了無票收入,也得改吧
郭老師
2021 12/03 11:32
對的是的無票收入填寫負(fù)數(shù)。
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